(相关资料图)

3月7日,航天信息(600271)股份有限公司召开2023年审计工作领导小组第一次会议。航天信息党委书记、董事长马天晖,党委副书记、总经理陈荣兴,财务总监高宇明,以及本部相关部门负责人参会。

会议听取了2022年内部审计项目开展情况、审计问题的整改情况,以及2022年各类审计发现的主要问题归纳分析等汇报。领导小组对相关工作和计划安排进行了审议。

马天晖在讲话中对2022年审计工作给予了肯定,对做好2023年审计工作提出了三点要求:一是要进一步提高政治站位,不断优化内部审计体制机制;二是要坚持应审尽审、凡审必严,确保问题整改归零,全面提升内部审计监督效能;三是要坚持发展创新,提升内部审计工作的层次和水平。

2023年审计工作领导小组第一次会议的召开,进一步统一了思想,明确了后续审计工作方向。后续,航天信息将充分发挥内部审计在“促管理、控风险、强监督”等方面的“经济体检”作用,提高全体系自身的“免疫力”,为早日建设成为世界一流的信息技术集团保驾护航。

推荐内容